Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cí­a. Ltda.

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.23857/dc.v6i1.1155

Palabras clave:

Control interno, evaluación, objetivos, procesos financieros, riesgos

Resumen

El sistema de control interno en los procesos administrativos y financieros de las empresas estó determinado por normativas establecidas por cada institución, es responsabilidad de la alta gerencia o la móxima autoridad orientar las diferentes actividades que posibiliten su esquematización, ejecución y funcionamiento. El objetivo de esta investigación es evaluar el sistema de control interno de los procesos administrativos y financieros de Austroseguridad Cí­a. Ltda., para la identificación de los riesgos y el cumplimiento de los objetivos de la empresa Se realizó un estudio explicativo – secuencial, basado en un enfoque mixto, para lo cual se elaboró un cuestionario de control interno y entrevistas con preguntas relacionadas al componente de los procesos administrativos y financieros; los resultados obtenidos a través de la aplicación de estos instrumentos estón reflejados en la hoja de hallazgos, por cada uno de los componentes, principios y recomendaciones, posteriormente se realizó el informe final y estableció un plan de mejoramiento continuo al sistema de control interno de la empresa.

Biografía del autor/a

Germán Oswaldo Calle-Álvarez, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Especialista en Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas, Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, CPA, Orientador Vocacional Profesional, Licenciado en Ciencias de la Educación mención Psicología Educativa, Posgradista Maestría de Contabilidad y Auditoría

Cecilia Ivonne Narváez-Zurita, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Magíster en Dirección de Empresas, Especialista en Gerencia de Proyectos, Diplomado Superior en Gerencia de Marketing, Diploma Superior en Comercio Exterior, Diploma Superior en Ciencias de la Educación, Economista, Ingeniera en Contabilidad Superior Auditoria y Finanzas CPA, Licenciada en Ciencias Económicas, Directora Maestría de Contabilidad y Auditoría

Juan Carlos Erazo-Álvarez, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca

Magíster en Dirección de Empresas, Magíster en Gerencia de la Educación, Especialista en Gerencia de Proyectos, Especialista en Docencia Universitaria, Diploma Superior en Investigación Científica y Asesoría Académica, Diplomado Superior en Gerencia de Marketing, Diploma Superior en Inteligencia Emocional y Desarrollo del Pensamiento, Ingeniero Financiero, Director Maestría de Administración de Empresas, Docente Maestría de Contabilidad y Auditoría

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Publicado

2020-04-22

Cómo citar

Calle-Álvarez, G. O., Narváez-Zurita, C. I., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austroseguridad Cí­a. Ltda. Dominio De Las Ciencias, 6(1), 429–465. https://doi.org/10.23857/dc.v6i1.1155

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